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民政局2018年部门预算和三公经费预算信息公开有关问题的说明

来源: 县民政局 发布日期:2018年03月08日 10:45 浏览次数: 文章字号: [ ]
索引号 YPGK-I0100-2018-055 生成日期 2018-03-01 发布日期 2018-03-08
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 玉屏县人民政府 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向全社会
公开程序 部门编制 、经办公室审核后公开 信息分类 财政预决算

  一、部门概况

  1、部门主要职能:1.根据玉府办发〔2010〕216号文件规定,单位的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家民政工作的法律法规和方针政策及党委政府有关规定,拟定玉屏民政事业发展规划、年度计划,并组织实施。

  (二)负责救灾减灾工作。组织核查、评估、协调救灾工作,建立自然灾害救助体系;组织核查、评估、发布灾情,分配救灾物质并监督使用,组织、指导救灾捐赠工作。

  (三)负责社会救助工作。拟定社会救助政策、规划和标准;健全社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、助学救助;负责流浪乞讨人员救助管理工作;指导城乡低收入家庭收入核定、认定工作。

  (四)主管慈善捐赠工作;负责组织区域内的社会慈善捐赠工作,并接受和管理社会捐赠物质。

  (五)负责退伍义务兵、专业志愿兵、军队复原干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接受和安置工作。

  (六)负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬和玉屏县国家公务员评残工作;监督优待抚恤金发放,建设和管理烈士纪念建筑物。

  (七)主管婚姻登记、收养登记、殡葬管理、救助管理、地名管理;依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监督。

  (八)主管社会福利和福利彩票工作,负责社会福利机构建设和社会福利彩票销售工作。

  (九)负责《村(居)委会组织法》的贯彻实施指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  (十)主管行政区划工作,负责行政区域变更及边界勘界和争议的调解工作。

  (十一)负责民政事务的计划、财务、统计、指导监督各项民政事业经费的使用管理工作。

  (十二)会同有关部门拟定社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (十三)负责县委、政府及上级主管部门交办的其他工作。

  (十四)指导老龄委工作。

  2、部门预算单位构成:本单位是机关单位,内设8个机构:(一)办公室;(二)优抚安置股;(三)基层政权建设管理股;(四)救灾救济社会福利事务;(五)救助局;(六)救助站;(七)殡葬管理所;(八)民间组织管理站;(九)慈善总会。行政编制7个,参照公务员法管理编制56个,实有在职人数50人,退休人员17人。

  二、部门预算安排情况说明

  1、收入预算:收入预算1085.27万元。

  2、支出预算:基本支出1085.27万元。

  (1)人员经费520.5万元,其中在职工资379.48万元,养老金57.63万元,职业年金23.05万元,医保17.29万元,公积金43.05万元。

  (2)退休费36.35万元。

  (3)商品和服务支出21.87万元。

  (4)工会经费7.31万元,福利费9.04万元。

  (5)临时救助20万元。

  (6)重度残疾人护理补贴12.8万元。

  (7)困境儿童补助经费51万元。

  (8)孤儿基本生活保障22万元。

  (9)抚恤款98.15万元。其中二次入伍补助9.87万元,企业复员军人补助14.28万元,一至四级伤残人员护理费31.5万元,在乡复员军人自然增长补助资金10万元,自主就业补助经费32.5万元。

  (10)退役安置经费13.43万元。

  (11)殡葬20万元。

  (12)最低生活保障资金100万元。

  (13)公车补贴8.82万元。

  (14)目标考核奖金144万元。

  3、政府性基金收支安排情况

  2018年预算安排政府性基金收入0万元,其中:按科目比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增减原因:无基金预算安排。

  4、“三公”经费预算安排情况

  2017年预算安排“三公”经费14.5万元,比上年增加2.45万元,同比增加20.3%。具体如下:

  (1)出国(境)经费年初预算没有安排,在执行过程中根据上级安排或工作原因需安排经费时,由财政追加解决。

  (2)车辆购置和运行维护费7万元,其中车辆购置费按市委、市政府要求,财政没有安排预算经费;车辆维护费预算安排7万元,比上年增加2.95万元,同比增加73%,单位车辆实际数3辆,财政按3辆安排预算,每辆车按2.3万元安排。增加原因是:精神病人送医、流浪乞讨人员遣返工作总量增加;车辆使用年限长,增加维修费用;。

  (3)公务接待7.5万元,比上年减少0.5万元,同比减少6%,公务接待标准继续实行零增长。增减原因是:执行国家政策,压缩三公经费支出。

  5、项目支出安排情况说明

  “专项业务、重点项目、预留项目”经费217.38万元,比去年增加140.34万元,同比增加182%,原因是增加临时救助预算20万元、残疾人护理补贴预算12.8万元、困境儿童补助51万元,同时抚恤款补助标准提高。

      附件:2018年预算公开.xls

  

  玉屏侗族自治县民政局

  

  2018年3月1日

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